» Resultados da pesquisa » a
 
» Resultados da pesquisa » a

Configurações – Financeiro

No menu horizontal ‘Configurações do sistema’ encontra-se as principais configurações que servem de base para todo o sistema. Esta agrupado por área cada configuração do sistema e no menu de FINANCEIRO encontra-se as configurações de recebimentos e fechamento de conta e caixa. Para acessar este menu vá no menu horizontal ‘Configurações do sistema’ entre com […]



Configurações – Hotel

Nesta área é possível fazer o cadastro das informações de seu hotel e configurar o sistema para sua empresa.



Configurar nota de entrada estoque criar fatura no Mod. Financeiro

Para configurar seu Módulo de Estoque e Financeiro automaticamente. Para que ao dar entrada em uma nota de entrada no Módulo Estoque, é criado um Título A Pagar . No módulo de estoque entre em Configurações, depois em Estoque:– na opção Exportar Notas de entrada para Financeiro, selecione SIM No Modulo Financeiro em Configurações, escolha […]



Configurar PDV e Estoque – Ponto de Venda

Para configurar um Ponto de Venda (PDV), você precisar configurar o estoque e terminal. Acesse as CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA  no módulo Front Desk. Entre com senha de configuração Clique no menu ESTOQUE Abra AMOX-UAM Cadastre o almoxarifado (unidade de armazenamento de materiais ou estoque) Este será o local onde serão retirados os produtos. Exemplo: Estoque […]



Contas de usuário

Cadastro e manutenção de usuários e controle de permissões de acesso para cada usuário.



Correção de nota fatura para adição de descontos

Para realizar alterações ou correções em notas faturadas, tal como lançamento de novos descontos, necessita-se realizar o cancelamento da fatura. Para isso, no menu principal, acesse o ícone Financeiro e depois clique em Faturas. Após isso, selecione a fatura desejada para realizar as correções e clique com o botão direito do mouse. Conforme a imagem […]



Emissão de Nota Faturada para Empresa

Para emitir uma fatura de hospedagens para uma empresa é simples. Primeiramente a Empresa que deseja fazer a fatura deve estar devidamente cadastrada no sistema. Na conta do hóspede deve contem o nome da empresa / convenio que será emitido a fatura. Em Lançamentos do hóspede selecione os itens que deverão ser faturados de acordo com o […]



Emissão NF-e do Ramo de Hotelaria para outra UF

Como regra as vendas presenciais a consumidor final entregues dentro do Estado do remetente são consideras operações internas independentemente do domicilio do consumidor final, mesmo que este eventualmente tenha inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS de outra Unidade Federada.Assim, não importa para a caracterização da operação o local onde está domiciliado ou estabelecido o adquirente consumidor […]



Enviar e-mail pelo sistema

Veja como é facil configurar o sistema Hospeda para enviar e-mail pelo sistema.



Erro ao saltar numeração de código de hospedagem